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娄底市风景园林中心(差额单位)2024年部门预算公开

日期:2024/2/21 19:57:13 浏览:

来源时间为:2024-02-20

娄底市风景园林中心属于娄底市城市管理和综合执法局的二级单位,级别副处级,是娄底市城区的园林绿化主管部门,单位位于贤童街690号,主要职责是:

(一)负责权限内街道绿化的养护和管理工作。

(二)负责石马公园、春园公园、早元公园、青山公园和月琴山公园及权限内财政投资新建公园、小游园、苗圃花圃及植物园的建设和管理。

(三)负责中心城区园林(雕塑)、绿化(苗木)、花卉(盆景)的建设、生产、经营的技术指导;组织和指导花卉、盆景的培育、展览和参赛。

(四)参与拟订风景名胜与园林绿化行业标准、技术标准;?fontface=仿宋负责权限内风景名胜、所辖公园广场、园林绿化及其设施的改(扩)建、配套设施、开发利用管理的技术服务、方案初审和验收。

(五)参与编制中心城区风景园林绿化规划及绿地系统规划事务性工作,参与公园、道路及其它城市绿地园林绿化项目的规划设计、建设工程评审、验收及测量放线等事务性工作;参与指导县市区风景名胜与城镇园林绿化的规划设计、建设和管理工作。

(六)负责中心城区绿地信息系统的建立、维护和管理;负责对中心城区园林绿化进行动态监测;负责中心城区园林绿化评价和质量评价的事务性工作;为城市园林绿化及城市园林绿化市场管理提供技术支撑和服务。

(七)负责开展园林科研、科技推广和园林规划设计服务。

(八)参与中心城区园林绿化工程项目的建设工作。

(九)参与生态修复、湿地保护等重点绿化工程、基本建设项目绿化设计方案的论证和审核。

(十)承办市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

(2)机构设置

我中心属市财政拨款的公益性事业单位,市编委核定全额拨款事业编制39名,差额拨款事业编制252名,实际在编在岗253名,退休人员195名。我单位现有科室10个,分别是办公室、人事部、财务部、风景园林绿化室、风景园林建设室、公园事务室、风景园林规划设计室、风景园林质量评价室、园林科研室、离退休人员服务部,属于娄底市一级预算单位。下设正科级公益性一类事业单位3个:娄底市城市道路绿化所、娄底市园林绿化服务中心、娄底市石马公园服务中心;副科级公益性一类事业单位3个:娄底市春园公园服务中心、娄底市早元公园服务中心、娄底市风景园林绿化监测所。现全中心仍然执行差额拨款。

二、部门预算单位构成

娄底市风景园林中心(差额单位)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有娄底市风景园林中心(差额单位)本级。

三、主要工作任务

一)提升所辖街道、公园、绿化工程的精细管养水平,加大园林绿化维护管理力度。(二)大力实施中心城区增绿提质工作,推进全民共享公园、小游园建设和闲置地绿化,推进城市桥梁和道路边坡治理,完善立体绿化建设;完成乐坪游园和洪德游园建设;完成娄底高速公路南连接线(汽车南站-万宝大道)和北连接线(创业大厦-桐梓小学)、高丰路(早元西街-娄涟公路)、湘中大道、金星路提质改造;完成吉乐、吉秀、吉月等11处交通岛提质改造。(三)加强园林绿化信息动态监测,对全市绿化工程项目的施工质量及后期养护管理进行监管;推动园林式单位(小区)创建工作,积极开展新建居住小区达标验收工作。(四)积极开拓园林绿化市场,培育新的市场需求,

提高创收能力;加快园林绿化科技基础研究和成果推广应用,引进新技术、新品种,完善园林技术规范;加强花卉苗木生产和圃地管理,提高花卉苗木自给生产能力。(五)加强安全生产管理,完善综治维稳管理体系;充分发挥我中心对县市区的园林绿化指导职能,促进县市区的园林绿化发展。(六)举办娄底市第二届杜鹃花节暨春季花展和娄底市第一届月季花节,丰富市民的业余文化生活需求。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算只包括娄底市风景园林中心(差额单位)本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数4175.49万元,其中:一般公共预算拨款4175.49万元,政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入,上级补助收入无此类性质收入,其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少87.91万元,下降2.06。主要是两费取消导致非税收入减少。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算4175.49万元,其中:城乡社区支出4175.49万元。支出较去年预算减少87.91万元,下降2.06。主要是纳入一般公共预算管理的非税收入有所减少。

五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算4175.49万元,其中:城乡社区支出4175.49万元,占100.00。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为0.00万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为4175.49万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城乡社区支出4175.49万元,主要用于道路绿化养护、公园管理维护、创文管卫等方面。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年部门本级机关运行经费当年

一般公共预算拨款0.00万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2024年“三公”经费预算数为2.00万元,其中,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行费1.80万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费1.80万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加2.00万元,主要是公务用车油费、维修费。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算1万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)政府购买服务经费预算情况:2024年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,共有公务用车1辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4175.49万元,其中,基本支出0.00万元,项目支出4175.49万元。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及

运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

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